上市公司内部审计

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期刊新疆上市公司内部审计问题探讨被引量:3    新疆上市公司是新疆

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2021-06-22 06:53:20
上市公司内部审计:对谁负责.doc

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2021-06-22 07:10:41
上市公司内部审计治理效应研究短评

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2021-06-22 08:06:58
文章就上市公司内部审计在公司治理结构中的位置,内容,作用以及带来的

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2021-06-22 07:13:16
保险公司总监的职责 保险机构内部审计规范

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2021-06-22 07:59:51
我国上市公司内部审计质量控制研究以恒大地产公司为例docx18页

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2021-06-22 08:20:59
公司内部审计

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2021-06-22 08:02:20
提升内部审计未来地位的五大探索

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2021-06-22 07:41:44
上市公司董事会对否定意见内部控制审计报告持反对意见

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2021-06-22 06:34:32
我国上市公司内部审计质量控制研究以恒大地产公司为例docx18页

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2021-06-22 08:08:03
有规定说上市公司必须建立内部审计机构吗

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2021-06-22 07:18:17
期刊发挥上市公司内部审计在企业内控建设中有效性的思考被引量:2

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2021-06-22 06:56:48
华菱钢铁启动2018年内部控制自我评价及内部审计工作

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2021-06-22 07:49:24
从验证结果看,总体上设立内部审计,隶属董事会或总经理的模式以及内外

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2021-06-22 08:42:01
上市企业内部审计组织模式研究

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2021-06-22 06:34:37
上市公司内部控制有效性对审计费用的影响研究

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2021-06-22 07:05:06
上市公司审计法律问题 上市公司年度审计

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2021-06-22 06:35:59
【tj】上市公司内部审计治理效应研究 郭慧 9787500494959 中国社

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2021-06-22 07:06:22
保险公司内部审计转型 内部审计保险公司

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2021-06-22 08:34:19
保险公司审计要点 保险公司内部审计重点

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2021-06-22 07:34:37
上市公司内部审计开题报告

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2021-06-22 06:43:00
2012公司治理与内部审计的职责ppt

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2021-06-22 07:26:44
公司治理审计是指组织内部审计机构和人员依据国家法律,法规,政策和

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2021-06-22 08:26:04
企业内部控制审计-2012.8.27-厦门ppt

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2021-06-22 07:07:04
其职能作用在借鉴西方国家上市公司内部审计师作用的基础上也会有.

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2021-06-22 07:35:51
我国上市公司内部审计现状与发展趋势探究.doc

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2021-06-22 07:48:17
大唐国际发电股份有限公司内部审计管理办法

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2021-06-22 08:25:20
第一节 激励约束机制  第二节 教育和培训  第三节 内部审计职能  第

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2021-06-22 08:29:15
内部控制缺陷和审计费用关系的实证研究——基于上市公司违规情况的

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2021-06-22 07:47:25
汽车行业管理软件,烟草行业管理软件,内部审计软件及服务提供商,也是

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2021-06-22 08:33:53
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